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    <titolo>Bandi di gara e contratti anno 2020</titolo>
    <abstract>Bandi di gara e contratti anno 2020</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2021-01-26</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-01-26</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.4/PA del 31/01/2020 multicopy</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura N. 1699/PA per rinnovo contrattuale ARGO SOFTWARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.659/PA del 12/10/2020</oggetto>
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      <oggetto>Abbonamento per rete FIBRA FTTH - Wind Tre Spa - prot. 5946/4.1.1</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.20PA-01624 del 31/08/2020 stylgrafix</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA197 del 09/09/2020 - rinnovo Dominio Host</oggetto>
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      <oggetto>Acquisto PC per laboratorio elettrotecnica - Ordine n. 5781/4.1.m- MEDIAGEST SRL</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.3384/PA del 15/01/2020 arg</oggetto>
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      <oggetto>Fattura n. 738/A per premio assicurazioni alunni</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 30_20 del 30/09/2020</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.0031099131 del 31/05/2020 Acquisto materiale laboratorio sonepar</oggetto>
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      <oggetto>Fattura n. 97/Z dotazione laboratorio meccanica -LINK GRUPPO S.P.A.</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.366ME del 17/06/2020  19 ore per lezioni fino a febbraio 2020</oggetto>
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          <ragioneSociale>OXFORD SCHOOL OF ENGLISH SRL ME</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01112330269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OXFORD SCHOOL OF ENGLISH SRL ME</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>703.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>703.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00435870274</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20204E33322 del 02/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2602.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2291.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto INFORMATIC ALL per smart class II ciclo Prot. 6248/4.l.1.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INFORMATIC  ALL SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03890340288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATIC  ALL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4878.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-24</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 150/1 per fornitura macchine igienizzantiAERSERVICE EQUIPMENTS SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AERSERVICE EQUIPMENTS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05021760284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AERSERVICE EQUIPMENTS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2840.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto smart class presso MEDIA DIRECT SRL Prot. 6246/4.l.i.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MEDIA  DIRECT  SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA  DIRECT  SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3280.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20204E06085 del 19/02/2020 per rinnovo contrattuale Spaggiar</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00435870274</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20PA-00820 del 18/05/2020 MASCHERINE GEL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03103490482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STYLGRAFIX ITALIANA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03103490482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STYLGRAFIX ITALIANA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2108.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2108.73</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.712/E del 30/06/2020 Frangi srls acquisto LED UHD SMART 4K NERO lab. tecnologico di meccanic</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FRANGI SRLS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04179660248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANGI SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3631.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3631.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20204G02220 del 08/07/2020 Spaggiari webinarPagonline basi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6A2CEE9F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00435870274</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.9500000602 del 23/07/2020 DERATTIZZAZIONE VERITAS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VERITAS S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03341820276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERITAS S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>606.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>606.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6B2B8E38F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00435870274</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n 20204G00232 del 27/01/2020 CORSO SPAGGIARI ATTIVITA' NEGOZIALE 24 GENNAIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>189.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>189.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.23/PA del 30/04/2020 INFORMATIC ALL RISORSE EX ART.120 DL 18/2020 LETTERA B</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03890340288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATIC  ALL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03890340288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATIC  ALL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6968.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6968.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z742FE4923</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00435870274</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento incarico di supporto psicologico prot. 7067/3.1.a.Dott.ssa Francesca Coin</oggetto>
      <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CNOFNC85A51L736C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Coin Francesca</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CNOFNC85A51L736C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Coin Francesca</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7442E06B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00435870274</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000586 del 09/09/2020  ppp prodotti poliplastici srl schermi protettivi covi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>P.P.P. PRODOTTI POLIPLASTICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01518750276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.P.P. PRODOTTI POLIPLASTICI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-08-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z832BC3440</cig>
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        <codiceFiscaleProp>00435870274</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000529 del 31/01/2020  ecdl</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AICA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-05</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTI ESAMI TRINITY PER GLI ALUNNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TRINITY COLLEGE LONDON</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TRINITY COLLEGE LONDON</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5125.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/PA del 18/02/2020 per acquisto toner e cartucce</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SEBEV DI GERARDI SAMMY D.I.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>SEBEV DI GERARDI SAMMY D.I.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1853.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto SERVER- Prot. 6700/4.1.m.O.C.R.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02369300286</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>7893.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-04</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00682/2020/V31/5 del 08/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05185750014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REKORDATA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>24125.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 170 PA per tessere copie per professori MULTICOPY</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MULTICOPY SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00630690287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTICOPY SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.510/2020 del 01/09/2020 Fratelli Casalegno- Piantane</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>f.lli Casalegno srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06762430012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>f.lli Casalegno srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2770.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.P000383 del 06/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OFA S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02553080272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFA S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11766.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto  prot. 6348 del 26.11.2020- Incarico Medico Competente</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LAVORO &amp; SALUTE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04074830284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVORO &amp; SALUTE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00435870274</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 28_20 del 30/09/2020 CARTOONS SEGNALETICA COVID</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01460970500</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cartoons s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01460970500</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cartoons s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1460.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1460.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000013/PA del 31/07/2020 depuraacque</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02261620278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPURACQUE SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02261620278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPURACQUE SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4445.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4445.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto PC e Stampanti per segreteria- PROT. 6697/4.1.m.O.C.R.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>O.C.R.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02369300286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.R.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8005.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V2-50554 del 30/09/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Golmar Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02336980285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Golmar Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.32/F6 del 11/06/2020  attiva servizi (sanificazione)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Attiva Servizi Soc. Coop.</ragioneSociale>
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      <cig>ZA52B8B085</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00435870274</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.46PA del 31/01/2020 pulman mestre bolzano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02475260267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONAVENTURA EXPRESS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02475260267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONAVENTURA EXPRESS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA92E8E5C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00435870274</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 176/20 del 09/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15462611003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Teknoit srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15462611003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Teknoit srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>412.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>412.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA92FF0206</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00435870274</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pubblicità smart class - Pubbliservice</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04135710269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLISERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04135710269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLISERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZAB2FECBA8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00435870274</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo contrattuale  SPAGGIARI per anno 2021 prot. 7085/4.1.m.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4650.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC2F26FF4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00435870274</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto dotazione laboratorio chimica ZETALAB- Prot. 6306/4.1.m</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03523260283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZETALAB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03523260283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZETALAB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>609.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB12A5228A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00435870274</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.47PA del 04/11/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04074830284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVORO &amp; SALUTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04074830284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVORO &amp; SALUTE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1626.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1626.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB12BB3BD8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00435870274</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.50 del 25/02/2020 per viaggi Rovereto Trento e Verona Fiera</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01964210270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAM VIAGGI MARCON SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01964210270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAM VIAGGI MARCON SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>920.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>920.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB22D6358E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00435870274</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20204E17034 del 07/07/2020 spaggiari acquisto pacchetto Pagonline Basic</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB22F624B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00435870274</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.P000446 del 30/11/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02553080272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02553080272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2686.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2686.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB82F1E6FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00435870274</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1120631312 del 30/11/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01176110268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHIOL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01176110268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHIOL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE2E1A391</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00435870274</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20-CC00580 del 31/08/2020 Digital Technologies Sr</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09720790964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Digital Technologies Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09720790964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Digital Technologies Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4128.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4128.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC02BD2633</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00435870274</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20204E10538 del 08/05/2020  spaggiari materiali di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>543.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>543.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC02FA31E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00435870274</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 539/PA per acquisto di toner e cartucce- REFILL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00760870352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REFILL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00760870352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REFILL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1051.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1051.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC52D8FC9D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00435870274</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.670 /PA del 17/08/2020 libretto leardin</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>675.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>675.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00435870274</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto per dotazione laboratorio chimica VETROTECNICA- prot. 5986/4.1.m</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00223930280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VETROTECNICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00223930280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VETROTECNICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>848.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>848.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00435870274</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di video promozionale per l'orientamento- Prot. 6808/4.1.i</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01454190297</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>YouCrea Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01454190297</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>YouCrea Srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2160.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.116 del 05/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>AEMME SYSTEM SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03296900271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEMME SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.156/PA del 09/11/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MULTICOPY SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00630690287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTICOPY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>370.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00435870274</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000192/2020 del 29/09/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Grafiche Biesse s.a.s. di Battanoli Andrea &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00783930274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche Biesse s.a.s. di Battanoli Andrea &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>207.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>207.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00435870274</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20204G03295 del 29/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>198.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>198.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto DID - INFORMATIC ALL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INFORMATIC  ALL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03890340288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATIC  ALL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8710.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-19</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00435870274</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000092 del 05/06/2020 biHerre dpi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Bi.H.Erre s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02729370128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bi.H.Erre s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>595.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>595.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2332 del 16/11/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SDPROGET INDUSTRIAL SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07849270017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SDPROGET INDUSTRIAL SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00435870274</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.566 del 31/03/2020 bianchi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1469.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1469.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE72E31B5A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00435870274</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO PROT. 4455/411.M FORNITURA CORNICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>455.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>455.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE92B7823C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00435870274</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/49 del 05/02/2020 ACCONTO VIAGGIO VIENNA FEBBRAIO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000023677</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACE TOUR SM S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000023677</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACE TOUR SM S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6490.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA2B38FA4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00435870274</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 1/20 del 14/01/2020 universal sevice per opuscoli open day</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04545310270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Universal Service di Bindi Patrizia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04545310270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Universal Service di Bindi Patrizia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZEF2F26F62</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00435870274</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000379/PA del 30/11/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01854410261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIFO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01854410261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIFO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2873.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20204E15740 del 29/06/2020 Spaggiari ver.di plus</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVENZIONE  SERVIZIO DI CASSA TRIENNIO  DAL 01-07-2019 AL 30-06-2022  REG CONTR 64-2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Monte dei Paschi di Siena SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Monte dei Paschi di Siena SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REG CONTR 30-2019 ATTRIBUZIONE  INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI  2018-2019 COMPRENSIVO  QUOTA  CONTRIBUTO  CASSA INGEGNERI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BULZATTI ALBERTO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BULZATTI ALBERTO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTI CARTA ORDINE 5290966 DEL 17/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CIGAINA  SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02576260307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIGAINA  SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>789.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>789.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
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      <oggetto>Ordine materiale igiene e pulizia prot. 6725 del 16 dicembre 20196</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1143.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1143.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO 321 FOTOCOPIATORE  AMMINISTRAZIONE  - IMPEGNO TRIENNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>DUPLIMATIC ITALIANA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5472.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-08-23</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto  di  noleggio  per  mesi  60 fotocopiatrici ordine  di acquisto 02-11-2015  rata periodo trimestrale  reg  contratti 22-2017 LOTTO  2 - SALDO FATT      DEL</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENTI SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <dataInizio>2017-04-01</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE  POSTALI  ANNO 2017 REGISTRO CONTRATTI 04-2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1235.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-08</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1181.05</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>UTENZE  TELECOM  ANNO 2017 REG  CONTRATTI 15-2017 SALDO FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>9661.10</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-03-08</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT 1010374171 DEL 19-09-2016  CANONE  SETTEMBRE DICEMBRE 2016  FOTOCOPIATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1772.64</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>865.17</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANTONIO PACINOTTI" - VENEZIA/MESTRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANONE  AFFITTO  FOTOCOPIATORE  UTAX ALUNNI  SALDO FATT 201-PA DEL 22-11-2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MULTICOPY SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3590.37</importoAggiudicazione>
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</legge190:pubblicazione>
